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阿克县信访局关于2021年部门预算和“三公”经费公开情况的说明

2021-04-27 14: 26    来源:    作者:

部门预算公开目录

1.部门基本情况

(1)主要职责

(2)机构构成和人员构成

2.2021年部门预算安排情况

(1)部门预算收支安排及增减变化情况

(2)一般性支出情况说明

(3)机关运行经费情况说明

(4)政府采购预算说明

(5)非税收入和政府性基金收入说明

(6)重点项目预算绩效管理情况说明

(7)“三公”经费预算情况说明

(8)国有资产占用情况说明

(9)名词解释

附件:

1.目录

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.财政拨款支出情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出情况表

9.“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

10.一般公共预算机关运行经费情况表

11.政府性基金支出情况表

12. 政府采购预算情况表

阿克塞县信访局

关于2021年部门预算 和“三公”经费公开情况的说明


根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我单位积极开展预算公开工作,现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)主要职能:

县信访局是协助县委、县政府接访工作的职能部门。主要职责是:

 1.处理群众来信来访事项,保证信访渠道畅通;反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策规定的建议。
  2.承办上级信访部门和领导交办的信访事项,督促检查领导有关交办、指示件的落实情况;向各乡镇和县级部门交办信访事项,并督促检查重要信访事项的处理和落实。
  3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;协调、检查各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
  4.指导全县信访业务工作;总结推广单位、各部门信访和群众工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
  5.了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访工作部门信息系统建设。
  6.负责信访工作的宣传和信息发布。
  7.受理群众对县委、县人民政府及其工作部门和各乡镇人民政府的批评、意见和建议。
  8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构构成和人员构成

阿克塞县信访局为独立核算单位,纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2021年部门预算时,单位在职在编实有人数7人,其中:财政供养7人。

二、2021年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2021年部门预算收入总计113.35万元(其中:财政拨款收入113.35万元),比上年预算增加8.97万元,增长8.59%。其中:基本支出预算113.35万元,项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出113.35万元,与2020年104.38万元相比,增加8.97万元,增长8.59%。主要原因是:人员工资增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,。

3. 政府支出功能分类指标

一般公共服务支出93.15万元,本年财政拨款安排93.15万元,与2020年83.71万元相比,增加9.44万元,同比增长11.28%。主要原因是出差次数增多。

社会保障和就业支出9.04万元,与2020年9.15万元相比,减少0.11万元,同比下降1.20%。

卫生健康支出5.22万元,与2020年5.28万元相比,减少0.06万元,同比下降1.14%。

住房保障支出6.16万元,与2020年6.24万元相比,减少0.08万元,同比下降1.28%。

(二)一般性支出情况说明

(1)因公出国(境)费用0万元,未增长,主要是没有因公出国(境)。

(2)公务接待费基本支出0万元。

(3)公务用车购置费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(4)公务用车运行维护费0万元,较2020年未变化,主要是因公车改革,公务用车取消。

(5)会议费0万元。

(6)培训费0万元。

(7)机关运行费(基本支出)12.29万元,较2020年增加1.02万元,同比增长9.05%。主要原因是出差次数增多。

(三)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费预算安排12.29万元,其中:财政拨款安排12.29万元。主要用于办公费1.2万元、印刷费1.4万元、办公用房电费0.43万元、邮电费0.98万元、差旅费2万元、培训费0.77万元、公务接待费0.5万元、工会经费支出1.03万元、福利费1.28万元以及其他交通费用2.7万元。

(四)政府采购预算说明

2021年政府采购预算2万元。其中:货物类采购预算2万元。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我单位不涉及非税收入和政府性基金收入,2020年计划征收0万元,主要是无。

(六)重点项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我单位没有需要编制绩效目标管理的项目。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年核定单位“三公”经费预算0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位资产总额28.54万元,其中流动资产0.21万元,固定资产26.84万元,无形资产1.49万元,固定资产当中,房屋构筑物6.19万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产19.41万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我单位郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。