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阿克塞哈萨克族自治县工业和信息化局2026年单位预算公开情况说明

日期:2026-02-11 16:59来源:作者:

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第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算情况表

十四单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

县工信局贯彻落实党中央、省、市委和县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行工业和信息化领域有关法律法规、规章和方针、政策,贯彻落实国家和省市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资和促进消费的发展战略、方针、政策。拟订促进全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施,负责推动实施“工业强县”战略。拟订全县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。研究全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施。贯彻执行国家和省、市、县上出台的产业政策和标准并组织实施。推进全县工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责指导全县工业园区产业发展,制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。研究推进区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

(二)监测分析全县工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导。负责全县工业和信息产业生产要素协调保障,协调解决工业和信息产业发展的重大问题。

(三)指导全县工业、信息化应急管理和产业安全等有关工作,负责民爆器材行业安全的监督管理。

(四)负责提出全县工业和信息产业固定资产投资规模和方向。组织规划重大工业、信息化固定资产投资项目建设,管理和推进政府投资工业和信息化项目的实施工作。

(五)负责指导全县工业和信息化领域技术创新规划、政策措施,拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的规划和政策。负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作,指导全县工业和信息化行业质量管理工作。会同有关部门组织实施全县工业和信息产业科技重大专项。

(六)负责拟定并组织实施全县原材料和消费品产业发展规划和政策措施,协调解决产业发展中的有关问题。拟定并组织实施装备产业发展规划、政策,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。负责全县盐业行业管理,组织实施盐业产业政策的落实。负责工业集中区煤炭储运企业建设和安全监管。

(七)负责拟定工业绿色发展中长期规划及相关支持政策,

推进全县工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工

作。组织和实施工业领域的循环经济、节能与资源综合利用重大示范项目和节能、节水技术装备的推广应用。负责全县新型墙体材料改革和推广应用工作。组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策,负责电动汽车产业发展的相关工作,指导我县的电动汽车产业健康发展。

(八)负责全县中小企业发展的宏观指导,拟订并组织实施促进中小企业发展和扶持自主创新的相关政策措施。组织开展企业纾困、“小升规”企业培育和“专精特新”企业培育,指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设。推动工业产业人才队伍建设,负责工程、经济、工艺美术系列专业技术职称评审转报工作。

(九)统筹推进全县信息产业工作,推动电子信息制造业、

软件和信息技术服务业发展,参与信息基础设施建设发展的规

划,推进工业化和信息化融合发展,协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题和电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。推动工业领域信息化项目建设。

(十)推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展。提出促进商贸中小企业发展的政策建议,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通业的发展。

(十一)负责拟订全县市场发展规划,促进城乡市场发展。

制定大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设,组织实施现代流通网络工程。

(十二)负责社会消费品零售额及批发业、零售业、住宿业、餐饮业等三产服务业统计分析,指导开展商贸领域促消费活动。负责酒类、成品油、单用途商业预付卡、直销、零售商促销等商品流通行业的监督管理。负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划及监督管理。负责旧电器电子产品、报废汽车回收等特殊流通行业发展规划和监督管理。负责拍卖的监督管理。负责旧货流通的管理。

(十三)负责研究拟订生活服务业发展的政策措施,指导传统服务业转型升级,推动现代服务业的发展。负责商贸领域品牌建设。负责餐饮、住宿、美容美发、洗染、家庭服务、家电维修等生活服务行业的指导、协调和监督管理工作。调查研究商贸流通领域有关问题并提出政策性建议。

(十四)负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的相关政策并组织实施。

(十五)负责按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策,拟定全县招商引资的发展规划及年度计划,研究制定和完善全县招商引资相关政策措施并组织实施。

(十六)负责做好客商联系对接、项目洽谈、咨询答复、接

待等服务工作。负责统计全县招商引资情况。负责项目合同的签订准备、协调有关部门落实招商优惠政策,协助企业办理投资项目的各种手续。

(十七)负责县级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务。负责重大招商引资活动、各类商务展会的组织和实施工作。归口管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动,引导促进会议经济发展。指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。

(十八)负责贯彻落实国家、省市外贸外资外经政策,执行进出口商品管理办法。负责组织参与丝绸之路经济带建设和向西开放工作。积极参与国际经济合作和国外有关节会。负责全县进出口工作的管理。负责开展反倾销、反补贴、公平贸易、产业损害调查和应诉工作。依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作,审核或上报核准县内企业对外投资项目并实施监督管理。配合省市做好中欧班列和南亚国际货运班列相关工作。

(十九)指导和联系相关行业协会的工作。

(二十)承办县委、县政府和市工业和信息局、市商务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

阿克塞县工业和信息化局设下列内设机构。

1.办公室(行政审批服务股)。综合协调开展局机关各 项党务、政务及行政日常工作。负责局内会议组织、文电处理、秘书事务、文档管理、保密管理、机关财务财产管理、人事劳资、离退休人员管理、建议提案督办等工作。负责机关政务公开、政务督查、政务服务、政务信息、制度建设、对外宣传、新闻发布、公务接待和后勤保障。负责局内重要文件和综合性、理论性文稿的起草以及重要文件的审核。负责局党组日常工 作,承办局机关党的建设、廉政建设、精神文明、统战、信访、综治、普法等工作。负责工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。负责党员干部的教育、管理、培训、考核和干部选拔、任用、调配工作。

2.经济运行股(中小企业股)。负责监测分析全县工业和信息产业运行,进行预测预警和信息引导。负责全县工业和信息产业生产要素协调保障,协调解决工业和信息产业发展的重大问题。负责推动生产性服务业体系建设和生产性服务业发展,统筹协调重点企业、重点物资交通运输和物流相关工作。承担全县春运工作和重点工农业产品调运工作的组织协调。拟订电力生产运行调控目标,指导协调电力调度工作,协调解决发电、供电和用电的相关问题。负责电力应急管理工作、供用电安全运行工作。负责全县中小企业综合协调工作,做好政策宣传贯彻、发展动态监测、达标升规帮扶、专精特新培育、拖欠款项清理,融资协调服务等保市场主体各项工作。负责中小企业社会化服务体系建设,做好省市级服务平台、双创基地的评定管理,会同有关部门负责中小企业专项资金、基金的管理使用和监督管理工作。

3.投资规划和技术创新股(安全生产监督管理股)。负责拟订实施全县工业和信息化中长期发展规划,牵头推动工业布局调整、产业转型升级、工业集聚区建设等政策措施落实。总体负责工业和信息化领域跨区域产业合作、项目谋划招引洽谈,做好在阿企业项目推进协调工作。负责工业和信息化领域投资管理工作,承担产业投资计划拟订实施、固定资产投资统计分析、县级财政性资金使用建议、省市级财政性资金申报评价等工作。负责推进全县产业技术创新体系建设,总体负责工业领域技术创新,指导工业企业改革创新、技术改造、质量管理和产学研合作,承担企业设计中心、工业新产品(新技术、新设备、新材料)的认定推广应用等工作。负责全县工业和信息化领域安全生产工作,参与重特大安全事故调查处理。负责全县民爆器材行业生产、流通安全的监督管理工作。

4.基础产业股(循环经济股、数据信息股)。负责推动工业原材料、消费品产业和石油化工、煤化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、精细化工等产业高质量发展,做好项目初审转报、 差别电价执行、过剩产能化解等工作。负责全县盐业行政管理, 组织落实国家有关卷烟、食盐和糖精等重要消费品的生产计划。 负责拟订实施全县装备制造产业政策、规划和年度计划,组织实施重大技术装备国产化、自主化和首台(套)应用,指导引进重大技术装备的消化创新。总体负责推进全县工业和信息化领域生态环境保护、循环经济、节能与资源综合利用工作,拟订中长期规划及相关支持政策。组织开展工业节能监督管理工作。组织实施工业领域的循环经济、节能与资源综合利用重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责省、市工信部门安排的工业企业节能监察工作。组织协调全县新型墙体材料的生产、推广和应用等相关工作。承担全县散煤经营市场体系建设等相关工作。负责信息产业布局,推进全县工业化和信息化深度融合,负责信息技术和大数据、云计算、物联网等新一代信息技术在工业领域的创新应用和重大项目建设。负责协调推进通信业发展和共建共享,推进电信、广播电视和计算机网络融合。承担全县国防信息动员和无线电协调相关工作。负责推动全县电子信息、软件和信息技术服务产业发展,做好政策制定、规划计划、 项目推进和公共服务平台建设等工作。负责国防信息动员办公室日常工作。

5.商务流通股(消费促进股)。负责重大行政执法决定和规范性文件合法性审查。管理“12312”商务举报投诉服务平台,受理商务领域各类举报投诉,依法查处违法违规案件。负责商贸流通领域安全生产、依法行政以及维稳、信访和综治等工作。负责拟定并实施全县商务发展规划。研究扩大对外开放、流通体制改革、区域经济合作、现代市场体系建设等问题,并提出意见和建议。负责组织实施市场体系建设的政策措施。拟订市场体系发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划。负责现代物流方式发展规划的实施,推进农村现代流通网络工程。组织协调流通市场运行中的重大问题,推进流通现代化。负责组织拟订全县商务领域物流发展规划,推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责拟定药品流通发展规划和政策。负责研究拟订生活服务业发展的政策措施,指导传统服务业转型升级,推动现代服务业的发展。负责餐饮、住宿、美容美发、洗染、家庭服务、家电维修等生活服务行业的指导、协调和监督管理工作,调查研究商贸流通领域有关问题并提出政策性建议。负责制定促进生活服务业、流通服务业发展的政策措施,负责批发业、零售业、住宿业、餐饮业等生活服务业发展和统计分析。负责成品油、再生资源流通市场的监督管理。负责电子商务和电商扶贫工作。负责推进全县家政服务发展。负责拍卖行业监管和人员培训工作。负责流通领域节能降耗工作。负责商业特许经营管理。负责商贸领域品牌建设。

6.招商引资股(对外经贸股)。负责制定并实施招商引资政策和投资促进总体发展规划。负责重大招商引资活动和有关商务展会的组织实施工作。负责策划和组织落实重大商务展会活动的招展、参展及布展工作。负责招商引资项目征集、筛选、策划、包装、推介发布、组织洽谈和项目库建设工作。帮助投资方办理有关项目手续和协调解决在建项目及生产经营过程中的有关问题。负责全县招商引资项目的考核工作,督查落实招商项目签约、统计、汇总、报送和督促实施工作。负责参与丝绸之路经济带建设、向西开放和国际陆海贸易新通道工作。负责国际经济合作,组织企业参加境外举办的各类展销节会。负责监督和落实外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程。负责反倾销、反补贴和公平贸易工作。负责对外承包工程、劳务合作等业务。

(二)参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

我单位不属于直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026单位收支包括机关预算的汇总情况。

2026年部门收支总预算609.83万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算609.83万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入609.83万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算609.83万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出609.83万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%;上年结转0万元,占0.00%

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出609.83万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出51.69万元、医疗卫生与计划生育支出37.29万元、资源勘探信息等支出480.74万元、住房保障支出40.11万元具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2026年基本支出:609.83万元,比2025年预算增加87.53万元,增长16.76%,主要原因是财政供养人员变动。

其中:人员经费支出547.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2025年预算增加0万元,经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为49.24万元, 比2025年预算增加6.23万元,主要原因是财政供养人员变动,社保缴费基数上调和养老保险增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.45万元,比2025年预算增加0.19万元,主要原因是财政供养人员变动,社保缴费基数上调和工伤及失业保险增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.21万元,比2025年预算增加1.22万元,主要原因是财政供养人员变动;社保缴费基数上调,行政单位医疗补助增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.08万元,比2025年预算增加3.02万元,主要原因是财政供养人员变动;社保缴费基数上调,公务员医疗补助增加。

5、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(类)行政运行(款)480.74万元,比2025年预算增加75万元,主要原因是部分人员经费增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(款)40.11万元,比2025年预算增加1.87万元,主要原因是财政供养人员变动住房公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元,较2025年预算保持一致。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有因公出国(境)

2.公务接待费0.5万元,与2025年预算保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2025年预算增加0万元,增长0%,主要原因是因公车改革,公务用车取消

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2025年预算增加0万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2025年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69.22万元,较2025年预算增加44.24万元,增长177.1%,增长的主要原因是财政供养人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年,单位政府采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元,小微企业预留政府采购项目预算金额23万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.43万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

单位2026无非税收入

(三)重点项目情况

2026年单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2026年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标25个,按规定随年度预算一并公开项目25个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20257月,组织开展1-6月绩效运行监控项目14个,占本单位项目的56%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个,完成率为72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分工作存在预算执行进度稍慢的情况, 主要原因是部分项目前期准备工作耗时较长、受外部政策调 整影响等,导致相关资金支出未达预期进度。开展1-9月绩效运行监控项目20个,占本单位项目的80%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个,完成率为96%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共25个,其中,单位整体支出1个,项目支出25个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果主要以《阿克塞县工业和信息化局整体支出绩效自评表》和《自评报告》的形式体现,自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责,切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局,并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金358.85万元,2026年度增加部门预算项目1,增长率4%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标34个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标30个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

(三)重点项目情况

    项目名称中小企业数字化转型补助资金

    立项依据:《酒泉市中小企业数字化转型城市试点工作实施方案》(酒政发[202522号)

项目概况:为加快推动我县中小企业数字化转型工作,不断提升中小企业核心竞争力,促进中小企业高质量发展,根据酒泉市人民政府关于印发《酒泉市中小企业数字化转型城市试点工作实施方案》(酒政发〔2024〕49号)和酒泉市人民政府市长办公会议纪要(17号)文件要求,对改造后数字化水平达到二级、三级、四级的企业,由市级财政分别按照企业改造投资额的50%和最高20万元、30万元、50万元的标准予以支持酒泉市政府确定我县数字化转型改造企业7户,其中,列入2025年数字化改造企业4户,分别为:酒泉兴安民爆器材有限公司、甘肃恒亚水泥有限公司、甘肃金洪源高纯材料有限公司、中鸿矿业(甘肃)有限公司;列入2026年数字化改造企业3户,分别为:阿克塞县鸿翔矿业有限责任公司、阿克塞哈萨克族自治县恒立新石英材料有限公司、中水四局西部(甘肃)建设工程有限公司。按照每户企业补助5万元的标准,我县补助企业资金共计35万元     

十一、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

附件:2026部门单位预算公开表